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山西省忻州市人民檢察院2018年部門預算
時間:2019-04-08  作者:  新聞來源:  【字號: | |

山西省忻州市人民檢察院2018年部門預算

忻州市人民檢察院成立于1951年5月3日,全市檢察機關包括市院和14個縣(市、區)院。市院共有內設機構16個,分別是辦公室、政治部、偵查監督處、公訴一處、公訴二處、未檢處、案件管理中心、監所檢察處、民事行政檢察處、控告申訴檢察處、法律政策研究室、機關黨委、人民監督員辦公室、司法警察支隊、技術處、行政裝備處。

( 二 ) 人民檢察院職能部門主要職責

人民檢察院按照法律規定和業務分工設置內部機構,分別承辦偵查、偵查監督、審查起訴等業務,下面對主要的業務科室進行說明。

1 、控告申訴部門、舉報中心

承辦受理、接待報案、控告和舉報,接受犯罪人的自首;受理不服人民檢察院不批準逮捕、不起訴、撤銷案件及其他處理決定的申訴;受理不服人民法院已經發生法律效力的刑事判決、裁定的申訴;受理人民檢察院負有賠償義務的刑事賠償案件等工作。

2 、偵查監督部門

承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請批準逮捕的案件審查決定是否逮捕,對公安機關,國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請延長偵查羈押期限的案件審查決定是否延長,對公安機關應當立案偵查而不立案的及偵查活動是否合法實行監督等工作。

3 、公訴部門

承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門移送起訴或不起訴的案件審查決定是否提起公訴或不起訴,出席法庭支持公訴,對人民法院的審判活動實行監督,對確有錯誤的刑事判決、裁定提出抗訴等工作。

4 、監所檢察部門

承辦對刑事判決、裁定的執行和監管活動進行監督,直接立案偵查虐待被監管人罪、私放在押人員罪、失職致使在押人員脫逃罪和徇私舞弊減刑、假釋、暫予監外執行罪案,對監外執行的罪犯和勞教人員又犯罪案件審查批捕、起訴等工作。

5、民事行政檢察部門

承辦對人民法院已經發生法律效力的民事、行政判決、裁定,發現確有錯誤或者違反法定程 序,可能影響案件正確判決、裁定的,依法提出抗訴等工作。

6 、檢察技術部門

承辦對有關案件的現場進行勘驗,收集、固定和提取與案件有關的痕跡物證并進行科學鑒定,對有關業務部門辦理案件中的涉及技術性問題的證據進行審查或鑒定等工作。

7 、政治、紀檢部門

承辦受理群眾和社會各界對檢察人員利用職權進行違法辦案、越權辦案、刑訊逼供、吃請受賄等違法違紀行為的舉報和控告,并進行查處等工作。

(二)部門預算單位構成

從部門預算構成看,忻州市檢察院預算只有市檢察院本級單位。

二、忻州市人民檢察院2018年部門預算表

表一:

 

 

 

 

 

 

 

 

        2018年收支預算總表

 

                                                             

 

 

 

 

 

      單位:萬元

 

 

收    入

支    出

 

項目

預算數

項目

預算數

 

2017年

2018年

2018年比2017年增減%

2017年

2018年

2018年比2017年增減%

 

 

一、一般公共預算

2200.8

2077.21

-5.6%

一般公共服務支出

 

 

 

 

 

二、納入預算管理的政府性基金

 

 

 

外交支出

 

 

 

 

 

三、納入財政專戶管理的事業收入

 

 

 

國防支出

 

 

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

公共安全支出

2200.8 

 2077.21

-5.6%

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科學技術支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

2200.8

2077.21

-5.6%

本年支出合計

2200.8

2077.21

-5.6%

 

 

 

 

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共預算支出預算表

                                                                                        單位:萬元

項  目

2017年預算數

2018年預算數

2018年預算數比2017年預算數增減%

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

01

行政運行

1486.31

1449.81

36.5

1928.49

1928.49

 

29.75%

33%

-100%

 

 

02

一般行政管理事務

487.23

 

487.23

102

 

102

-79%

 

-79%

 

 

50

事業運行

35.15

 

35.15

46.72

46.72

 

33%

 

 

 

 

05

養老保險

181.61

181.61

 

 

 

 

-100%

-100%

 

 

 

99

其他扶貧支出

10.5

 

10.5

 

 

 

-100%

 

-100%

 

 

合計

 

2200.8

1666.57

534.23

2077.21

1975.21

102

-5.6%

18.5%

-81%

 

 

表三:

 

 

 

 

 

    2018年一般公共預算安排
   基本支出分經濟科目表

 

 

 

                                                             單位:萬元  

 

 

 

經濟科目名稱

預算數

備注

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

一、工資福利支出

1358.94

 

 

 

 

  基本工資

446.52

 

 

 

 

  津貼補貼

388.49

 

 

 

 

社會保障繳費

5.62

 

 

 

 

  醫療繳費

50.67

 

 

 

 

  績效工資

12.05

 

 

 

 

  機關機關事業養老保險費

150.38

 

 

 

 

  其他工資福利支出

181.39

 

 

 

 

  住房公積金

77.96

 

 

 

 

二、商品和服務支出

592.35

 

 

 

 

  一般公用經費

381.01

 

 

 

 

  取暖費

50

 

 

 

 

  會議費

 

 

 

 

 

  培訓費

 

 

 

 

 

  工會經費

7.6

 

 

 

 

  福利費

27.36

 

 

 

 

  公務用車運行維護費

50

 

 

 

 

  代征代扣殘疾人保障金

 

 

 

 

 

  工會經費統一管理

 

 

 

 

 

  其他他交通費用

76.38

 

 

 

 

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

 

三、對個人和家庭的補助

23.92

 

 

 

 

  離休費

 

 

 

 

 

  退休費

 

 

 

 

 

取暖補貼

23.24

 

 

 

 

  離休費統一管理

 

 

 

 

 

  退休費統一管理

 

 

 

 

 

  離退休人員取暖補貼統一管理

 

 

 

 

 

  撫恤金

 

 

 

 

 

  救濟費

 

 

 

 

 

  醫療費

 

 

 

 

 

  生活補助

 

 

 

 

 

  獎勵金

 

 

 

 

 

  住房公積金

 

 

 

 

 

  其他對個人和家庭的補助支出

0.68

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

 

 

 

     2018年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

 

                                                                            

        單位:萬元

 

         項 目

金額

 

合 計

57

 

1、因公出國(境)費用

0

 

2、公務接待費

7

 

3、公務用車費

50

 

其中:(1)公務用車運行維護費

50

 

  (2)公務用車購置費

 

 

 

 

 

 

2018年收入總表

 

 

 

表五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

 

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合計

2077.21

2077.21

 

 

 

 

 

 

 

 

2040401

行政運行

1928.49

1928.49

 

 

 

 

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事務

 

102

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040450

事業運行

46.72

46.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年支出總表

表六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

2077.21

1975.21

102

 

 

 

 

2040401

行政運行

1928.49

1928.49

 

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事務

102

 

102

 

 

 

 

2040450

事業運行

46.72

46.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年財政撥款收入支出總表

表七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

金額

項目

行次

金額

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2077.21

一、一般公共服務支出

31

 

 

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

2077.21

2077.21

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

2077.21

本年支出合計

77

2077.21

2077.21

0.00

 

 

 

表八:

 

 

 

 

 

2018年政府性基金預算收入表

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

政府性基金收入預算

 

 

收入科目編碼

收入科目名稱

 

 無

無 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

 

 

 

2018年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

 

 

 

                            單位:萬元

 

 

單位名稱

2017年預算數

 

 

 忻州市人民檢察院

592.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計

592.35

 

表十

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項  目

 

2017年預算數

 

 

2018年預算數

 

 

2018年預算數比2017年預算數增減%

 

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:該表反映各部門年度預算中按支出功能科目反映的政府性基金預算支出總體情況,以及基本支出和項目支出安排情況。支出功能科目細化至“項”級。

 

三、忻州市人民檢察院2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

1.2018年度我院收入預算2077.21萬元,比2017年減少123.59萬元。

2.2018年度一般公共預算基本支出1975.21萬元,2017年度一般公共預算基本支出1666.57萬元,比2017年度增加308.64萬元,基本支出系按現有人員工資標準和公用經費定額標準核定,增加的主要原因是工資調高和績效工資制度改革。

其中,人員經費1382.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、遺屬補助、職教和獨托幼補助支出等。

公用經費592.35萬元,主要包括:一般公用經費、取暖費、公務用車運行維護費、培訓費、工會經費、福利費、會議費、其他商品和服務支出等。

3.2018年度一般公共預算項目支出102萬元,2017年度一般公共預算項目支出534.23萬元,全部為一般公共預算,比2017年度減少432.23萬元。主要用于辦公費用、辦案差旅費、專案辦案費、交通費、等日常工作的支出。

(二)三公經費情況

2018年度一般公共預算安排的三公經費預算57萬元,比2017年度增加32萬元,主要是因為上劃省財政,根據實際情況做了預算,故預算有所增加。其中公務用車運行維護費50萬元,比2017年增加25萬元;公務用車購置費0萬元,與上年一致。公務用車運行維護費增加主要由于單位所辦理案件增加,公務出差增多所致。公務接待費7萬元,比2017年增加7萬元,主要是由于以前預算不充分,沒有做公務接待費預算,實際中有這項支出。因公出國費用0萬元,與上年一致,由于出國事項由上級部門下文通知,無法預算具體經額。

(三)機關運行經費增減情況說明

2018年機關運行經費592.35萬元,比2017年增加319.5萬元,主要是2018年預算調減項目支出中的專項業務經費等支出預算。

(四)政府采購情況

     2018我院無政府采購預算,以往政府采購主要是用政法轉移裝備經費支出,沒有做政府采購預算。

(五)績效管理情況:2018年我單位無實行績效管理目標的項目。

(六)國有資產占有使用情況

1.車輛情況:我單位現在編制車輛15輛,實有車有15輛。

      2.房屋情況:辦公用房與業務用房面積為24051.85平方米,總價值3089.13萬元。

 

四、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.三公經費:納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 
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