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2018年度部門決算公開情況
時間:2019-09-09  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 

山西省忻州市人民檢察院

2018年度部門決算公開情況

 

第一部分  概況

忻州市人民檢察院成立于1951年5月3日,全市檢察機關包括市院和14個縣(市、區)院。

一、山西省忻州市人民檢察院職能部門主要職責

按照法律規定和業務分工設置內部機構,分別承辦偵查、偵查監督、審查起訴等業務。

1、控告申訴部門、舉報中心

承辦受理、接待報案、控告和舉報,接受犯罪人的自首;受理不服人民檢察院不批準逮捕、不起訴、撤銷案件及其他處理決定的申訴;受理不服人民法院已經發生法律效力的刑事判決、裁定的申訴;受理人民檢察院負有賠償義務的刑事賠償案件等工作。

2、偵查監督部門

承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請批準逮捕的案件審查決定是否逮捕,對公安機關,國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請延長偵查羈押期限的案件審查決定是否延長,對公安機關應當立案偵查而不立案的及偵查活動是否合法實行監督等工作。

3、公訴部門

承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門移送起訴或不起訴的案件審查決定是否提起公訴或不起訴,出席法庭支持公訴,對人民法院的審判活動實行監督,對確有錯誤的刑事判決、裁定提出抗訴等工作。

4、監所檢察部門

承辦對刑事判決、裁定的執行和監管活動進行監督,直接立案偵查虐待被監管人罪、私放在押人員罪、失職致使在押人員脫逃罪和徇私舞弊減刑、假釋、暫予監外執行罪案,對監外執行的罪犯和勞教人員又犯罪案件審查批捕、起訴等工作。

5、民事行政檢察部門

承辦對人民法院已經發生法律效力的民事、行政判決、裁定,發現確有錯誤或者違反法定程 序,可能影響案件正確判決、裁定的,依法提出抗訴等工作。

6、檢察技術部門

承辦對有關案件的現場進行勘驗,收集、固定和提取與案件有關的痕跡物證并進行科學鑒定,對有關業務部門辦理案件中的涉及技術性問題的證據進行審查或鑒定等工作。

7、政治、紀檢部門

承辦受理群眾和社會各界對檢察人員利用職權進行違法辦案、越權辦案、刑訊逼供、吃請受賄等違法違紀行為的舉報和控告,并進行查處等工作。

    二、機構設置情況

市院共有內設機構16個,分別是辦公室、政治部、偵查監督處、公訴一處、公訴二處、未檢處、案件管理中心、監所檢察處、民事行政檢察處、控告申訴檢察處、法律政策研究室、機關黨委、人民監督員辦公室、司法警察支隊、技術處、行政裝備處。

第二部分  2018年度部門決算報表

2018年部門決算公開報表如下(明細表附件中公開):

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2862.04萬元。與2017年相比,收、支總計減少325.13萬元,下降10.2%。主要原因是司法改革,人員轉隸調出31人,單位在職人員退休3人,在職人員去逝2人

二、收入決算情況說明

本年收入合計2597.52萬元,其中:財政撥款收入2523.79萬元,占比97.16%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入73.73萬元,占比2.84%,其它收入為市級財政撥款收入

三、支出決算情況說明

本年支出合計2746.3萬元,其中:基本支出2058.43萬元,占比74.95%;項目支出687.87萬元,占比25.05%,上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計2523.79萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計減少663.38萬元,下降20.81%。主要原因人員轉隸調出31人,單位在職人員退休3人,在職人員去逝2人,2017年有案件返還款,2018年上劃省財政后無此項收入

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出2516.36萬元,占本年支出合計的91.63%。與2017年相比,財政撥款支出減少406.3萬元,下降13.9。主要原因人員轉隸調出31人,單位在職人員退休3人,在職人員去逝2人。其中,人員經費1520.96萬元,占比60.44%,日常公用經費464.14萬元,占比18.44%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

按支出功能分類科目說明支出完成情況2018年公共安全支出2516.36萬元,完成預算的96.88%,用于行政運行支出和辦案業務支出等。較2017年決算減少406.3萬元,下降10.63%,主要原因人員轉隸調出31人,單位在職人員退休3人,在職人員去逝2人

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為52.39萬元,完成預算的91.91%,比上年增加23.72萬元,增長82.76%,原因是:2017年公務用車運行費用核算入其它交通費2018年上劃省財政,根據單位實際工作,相應調整了預算。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,與上年一致;公務用車購置及運行維護費48.35萬元,占比92.29%,比上年增加24.26萬元,增長100.74%,主要是因為2017年公務用車運行費用核算入其它交通費,且2017年公務用車運行維護費較少,2018年上劃省財政,根據單位實際工作,相應調整了預算;公務接待費支出決算4.04萬元,占7.71%,比上年減少0.54萬元,減少11.79%,主要是因為單位接待量與上年相比有所下降

    七、其他重要事項情況說明

一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出440.68萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加151.96萬元,增加52.63%。主要原因是:2018年上劃省財政后,除原有的經費列入機關運行經費,還有其它上劃部分經費列入機關運行經費中,故此項費用增加較大

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額46.55萬元,其中:政府采購貨物支出46.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛15輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車15輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度我單位實行績效目標管理的項目0,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。開展項目績效監控和績效評價等情況。

(五)其他需要說明的事項

我單位無其他需要說明的事項。

第四部分  名詞解釋

    部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

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